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集團(tuán)召開2008年監(jiān)督管理工作研討會

發(fā)布日期:2008/5/27   |   瀏覽次數(shù):9064   來源:
      5月27日,集團(tuán)在小梅沙召開特發(fā)集團(tuán)2008年監(jiān)督管理工作研討會。會議由集團(tuán)總經(jīng)理施長躍主持,集團(tuán)董事長、黨委書記劉愛群、集團(tuán)經(jīng)營班子成員、工會主席、總部部門正職和審計(jì)監(jiān)督部副部長,以及全資控股企業(yè)董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事會主席、黨委(或黨支部)書記、紀(jì)委書記、工會主席、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)負(fù)責(zé)人等共40多人出席了會議。中國東方資產(chǎn)管理公司股東代表、特發(fā)集團(tuán)董事陳文蕾、市投資控股公司審計(jì)部楊松柏部長應(yīng)邀出席會議并講話。
      此次會議研討的主題有三個:一是如何做好上市公司的監(jiān)管工作;二是如何整合監(jiān)事會主席、紀(jì)委書記、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)部門及工會各方監(jiān)督力量,實(shí)現(xiàn)監(jiān)督管理的工作目標(biāo);三是如何開展和加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。
      研討會共收到集團(tuán)系統(tǒng)各企業(yè)書面發(fā)言材料14篇,特發(fā)信息董事長張俊林、特力集團(tuán)監(jiān)事會主席李彬?qū)W、高爾夫公司副總經(jīng)理郁小平、特發(fā)地產(chǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理王雋、集團(tuán)審計(jì)監(jiān)督部部長張心亮作了主題發(fā)言,他們分別從管理者角度、從監(jiān)管者角度闡述了上市公司應(yīng)如何按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求合規(guī)開展監(jiān)督工作,如何整合各方監(jiān)督力量形成合力,以及內(nèi)部審計(jì)工作的重點(diǎn)和發(fā)展方向。施長躍總經(jīng)理在會上宣讀了集團(tuán)制訂的《上市公司特發(fā)方董事議事規(guī)則》(討論稿),并提交會議討論。
      與會人員就會議研討主題進(jìn)行了熱烈討論,對集團(tuán)的監(jiān)督工作進(jìn)行了剖析,對如何做好監(jiān)督管理工作提出了富有建設(shè)性的建議和意見。一是集團(tuán)要按照監(jiān)督機(jī)構(gòu)的要求,采取合法合規(guī)的形式、策略、手段和方法來實(shí)現(xiàn)對上市公司的監(jiān)督;二是要充分發(fā)揮各方的監(jiān)督力量,實(shí)現(xiàn)資源共享、信息共享、形成合力;三是要抓好監(jiān)督隊(duì)伍的建設(shè),加強(qiáng)監(jiān)督的同時要對監(jiān)督者實(shí)施監(jiān)督和考核,解決“不到位”的問題。四是內(nèi)部審計(jì)工作在做好財(cái)務(wù)審計(jì)的基礎(chǔ)上,要延伸審計(jì)的深度和廣度。
      陳文蕾處長介紹了東方資產(chǎn)管理公司對上市公司及外派董事和監(jiān)事的管理經(jīng)驗(yàn),為集團(tuán)加強(qiáng)監(jiān)督管理工作提供了很好的借鑒。楊松柏部長在會上也介紹了投控公司對上市公司的管理工作,要求集團(tuán)按照證券管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定,合規(guī)合法地開展監(jiān)督工作;對集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)工作,要求審計(jì)部門根據(jù)集團(tuán)的工作目標(biāo)、企業(yè)的不同情況確定工作重點(diǎn),積極開展審計(jì)工作。
      劉愛群董事長最后作會議總結(jié)講話,強(qiáng)調(diào)本次會議的目的就是制度建設(shè),各企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)要高度重視企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè),通過制度來管理企業(yè),并指出目前我集團(tuán)的監(jiān)督管理工作主要還是不到位問題,要做到“到位而不越位”,關(guān)鍵是要把握好“度”。劉董事長對集團(tuán)的監(jiān)督管理工作提出四點(diǎn)要求:一、進(jìn)一步規(guī)范對上市公司及其他非全資公司的監(jiān)管工作;二、充分發(fā)揮整合各方監(jiān)督力量,實(shí)現(xiàn)監(jiān)督管理工作目標(biāo);三、進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,加大審計(jì)的深度和廣度;四、集團(tuán)及各全資控股企業(yè)要盡快建立、修訂完善內(nèi)部控制制度。